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Auditeur interne

Opérations des États-Unis

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Cru
Human Resources
100 Lake Hart Drive, Dept. 2800
Orlando, FL 32832

Payer niveau : Unité 3 niveau 12 min de 4280 $/mois.

RÉSUMÉ :

La portée de l’audit interne comprend spécifiquement l’examen et l’évaluation de la pertinence et l’efficacité de la gouvernance du ministère, processus de gestion des risques, systèmes de contrôles internes et administratifs et la qualité du ministère performance à s’acquitter des responsabilités pour atteindre les buts et les objectifs du ministère.

Fonctions et responsabilités essentielles sont les suivantes. Autres fonctions peuvent être assignées.

  • Effectuer des audits tel qu’attribué par le chef d’équipe ou directeur de l’OEA.
  • Aider les auditeurs Senior dans l’accomplissement de leurs vérifications lorsque demandé par le chef d’équipe ou le directeur de l’OEA.
  • Préparer des rapports d’audit qui sera présenté à l’audité, le leadership de Cru et le Comité d’audit du Conseil d’administration.
  • Aider les auditeurs externes si demandé par le chef des services financiers et approuvé par le directeur de l’OEA.
  • Examiner la fiabilité et l’intégrité des informations financières et d’exploitation.
  • Examiner les systèmes mis en place pour assurer la conformité avec les politiques, plans, contrats, procédures et règlements qui pourraient avoir un effet significatif sur les opérations et les rapports financiers (et où la non-conformité risquerait autrement significatif défavorable financière, juridique, donateur ou médias publics impact sur mouvement mondial du ministère) et si le ministère est en conformité d’une manière qui gère activement et qui atténue le risque de déclaration.
  • Examiner les moyens de sauvegarder les actifs et, le cas échéant, vérifier l’existence de ces avoirs.
  • Revue de l’économie et l’efficacité avec laquelle les ressources humaines et financières sont employés.
  • Revue des opérations ou programmes pour vérifier si les résultats concordent avec les objectifs établis et si les opérations ou les programmes sont exécutés comme prévu et prescrit.
  • Surveiller et évaluer l’efficacité de l’identification du ministère de risque contrôlable et non contrôlable et la pertinence de ses systèmes de gestion de risque.
  • Chercher et suivre des cours de formation continue de s’appuyer sur l’expertise actuelle.

CONNAISSANCES ET CAPACITÉS :

  • Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne
  • Code de déontologie de l’Institut de l’audit interne
  • Structure de contrôle, promulgué par la Commission of Sponsoring Organizations (COSO)
  • Avec compétence utiliser Word et Excel
  • Apprendre des ACL, des AuditLeverage et des applications similaires utilisées dans le cadre de la vérification interne
  • Travailler de façon confidentielle et être très libre motivés
  • Interagir efficacement avec les gens en dehors de la vérification interne
  • Voyage périodiquement pendant la nuit

ÉTUDES et expérience :

Baccalauréat et expérience 5 à 7 années de.

Toust droit reservé